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Lucro Real (Apuração do IRPJ e da CSLL)

8 pontos no PEPC do CRC-SP

Inscreva-se

Educação Executiva

Carga Horária

8 horas


Data

22 e 23/06/2026


Horário

Das 09 às 13h


Localização

Zoom (Live)


Valores

R$ 1.040,00


Período de Inscrição

até 17 de Junho


Professor(a)

Mauricio Lopes da Cunha


Sobre o curso

PÚBLICO-ALVO:

Contadores, analistas fiscais, controllers e profissionais da área contábil-tributária que atuam ou desejam atuar com empresas tributadas pelo regime do Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional. Também é direcionado a empresários, diretores financeiros e gestores de médias e grandes empresas obrigadas ou optantes pelo Lucro Real, além de consultores tributários e advogados que prestam assessoria em apuração de tributos e planejamento tributário para organizações neste regime.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

Capacitar os participantes a dominar os aspectos técnicos, operacionais e estratégicos do regime tributário do Lucro Real, habilitando-os a realizar apurações corretas de IRPJ e CSLL, gerenciar obrigações acessórias, identificar oportunidades de economia fiscal e implementar estratégias de planejamento tributário específicas para este regime de tributação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Compreender os fundamentos e a estrutura do Lucro Real: Analisar as características, obrigatoriedade, opções de apuração (trimestral e anual) e principais diferenças em relação aos regimes de Lucro Presumido e Simples Nacional.

  • Dominar a apuração do IRPJ e CSLL no Lucro Real: Desenvolver habilidades para calcular o lucro líquido contábil, aplicar adições, exclusões e compensações, e elaborar corretamente o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR/e-LALUR).
  • Identificar e aplicar ajustes fiscais: Reconhecer diferenças temporárias e permanentes, provisões dedutíveis e indedutíveis, limites de dedutibilidade e demais ajustes ao lucro contábil para determinação da base de cálculo tributária.
  • Otimizar a carga tributária dentro do Lucro Real: Identificar incentivos fiscais aplicáveis, estratégias legais de redução tributária, gestão de prejuízos fiscais e bases negativas, e oportunidades de planejamento tributário específicas do regime.
  • Gerenciar obrigações acessórias e compliance fiscal: Capacitar para o cumprimento das obrigações como ECF, ECD, e-Lalur, além de compreender os aspectos de governança tributária, controles internos e riscos fiscais inerentes ao regime do Lucro Real.

Conteúdo

Módulo I – Aspectos gerais do Lucro Real
  • Introdução
  • Tributação sobre o lucro
  • Ajustes determinados pela legislação fiscal – adições e exclusões
  • Empresas obrigadas pela tributação com base no lucro real
  • Prazo e forma de opção
  • Formas de apuração e pagamento do IRPJ e da CSLL
  • Obrigações acessórias correlatas
Módulo II – Lucro Real Anual
  • Lucro real anual
  • Estimativa mensal
  • Coeficientes da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
  • Ganhos de capital e outras receitas
  • Alíquotas
  • Exemplo
  • Contabilização
  • Balancete de suspensão e/ou redução
  • Exemplo
  • Contabilização
  • Códigos dos DARFs
Módulo III – Compensação de prejuízos e ajuste anual
  • Prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL
  • Apuração do resultado anual ajustado
  • Base de cálculo da CSLL
  • Lucro Real
  • Contabilização
  • Diferença dos tributos a recolher
  • Contabilização
  • Códigos dos DARFs
Módulo IV – Lucro Real Trimestral e Incentivos Fiscais
  • Lucro real trimestral
  • Exemplo
  • Contabilização
  • Incentivos Fiscais
  • Aulas Expositivas: apresentações teóricas conduzidas por especialistas para fornecer os fundamentos necessários.
  • Estudos de Caso: análise de casos reais para ilustrar a aplicação de conceitos em situações práticas.
  • Atividades Práticas: sessões interativas para desenvolver habilidades práticas e elaborar planos de ação.
  • Debates e Discussões: troca de experiências e discussões sobre desafios e soluções no planejamento tributário.
  • Material Didático: Artigos e outros recursos bibliográficos para consulta e aprofundamento
  • Presença mínima de 75% durantes as aulas.
  • Elaboração e entrega das atividades e estudos de casos durantes as aulas.
  • COUTINHO, CHAVES, F. Planejamento Tributário na Prática - Gestão Tributária Aplicada, 4ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788597011869. Disponível em: https://catalogus.vitalsource.com/#/books/9788597011869/. Acesso em: 17 jan. 2026.
  • PADOVEZE, Clóvis L.; BERTASSI, André L.; CILLO, André R.; et al. Contabilidade e gestão tributária: Teoria, prática e ensino. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. E-book. ISBN 9788522125982. Disponível em: https://catalogus.vitalsource.com/#/books/9788522125982/. Acesso em: 17 jan. 2026.
  • SILVA, Fabio Pereira da; PINTO, Alexandre E.; PITMAN, Arthur. Manual de Gestão Tributária: Teoria e Prática. São Paulo: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559773909. Disponível em: https://catalogus.vitalsource.com/#/books/9786559773909/. Acesso em: 17 jan. 2026.

Professores

Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP e especialista em Controladoria Estratégica. É coordenador do curso de Pós-Graduação em Gestão Tributária e docente da FECAP nos programas de pós-graduação e de graduação nas áreas de contabilidade e tributos. Além da experiência acadêmica, atua como empresário contábil especialista em  gestão de tributos, “compliance” tributário e planejamento tributário. Professor de curso de graduação na área contábil e coordenador de curso de pós-graduação. Experiência em rotinas contábeis, implantação de sistemas contábeis e tributários.

Mauricio Lopes da Cunha

Prof. Me. Mauricio Lopes da Cunha

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